专用发票账目不符,怎么调整处理?

在处理专用发票账目不符的情况时,需要采取以下措施:
1. 如果多开具了发票金额,应该通过开具红字发票来冲销多余的部分。 2. 若少开具了发票金额,则需要补开发票以补充不足的金额。 3. 当发票商品名称不匹配时,应将原发票全部作废,并依据正确的商品信息重新开具新的发票。

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